“Tamamen hayal ürünü”

Toplantıda söz alan Ertok, bütçede toplam ödeneğin 5 milyar 200 milyon TL, gelirlerin ise 5 milyar tl olarak öngörüldüğünü belirtti. Bütçe denkliğinin 200 milyon TL borçlanma yoluyla sağlandığını dile getiren Ertok, kalem kalem yaptığı değerlendirmede yatırımcı müdürlüklerin bütçelerinin düşük, kültürel ve sosyal müdürlüklerin bütçelerinin ise yüksek olduğunu vurguladı.

Ertok, “afet, kentsel dönüşüm ve çevre gibi işlevsel alanlarda görev yapan müdürlüklerin toplam bütçesi 224 milyon TL iken; kültürel alanda faaliyet gösteren beş müdürlüğün toplam bütçesi 622 milyon TL. Bu da belediyenin afet, çevre ve şehircilik konularına, kültürel etkinlikler kadar önem vermediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Plan ve bütçe komisyonu üyesi olarak belediyeden mali tabloları talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirten Ertok, “2025 yılı eylül ayı itibarıyla belediyenin harcama tutarı yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL. Yılın geri kalanında 600 milyon TL daha harcama yapılsa bile, toplam harcama 2 milyar 200 milyon TL’yi geçmez. Bu durumda 5 milyar 200 milyon TL’lik gider bütçesi tamamen şişirilmiş bir rakamdır” diye konuştu.

Ertok, bütçe kapsamında birçok belediye ücret ve harcında ciddi artışlar yapıldığını da dile getirdi. “düğün salonu kiraları yüzde 100, nikâh ücretleri yüzde 50, ruhsat yenileme ücretleri yüzde 150 oranında artırılmış. Vatandaşı doğrudan ilgilendiren hizmetlerdeki bu artışlar kabul edilemez” diyen Ertok, gelir bütçesinin de “gerçekleşmesi mümkün olmayan” rakamlardan oluştuğunu ileri sürdü.

2026 yılı bütçesinde yatırım payının oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Ertok, “yatırım harcamalarının oranı yalnızca yüzde 11,5. Giderlerin aslan payı, personel ve hizmet alımlarına ayrılmış durumda. 2026 yılı da Tepebaşı halkı için konserler ve festivallerle geçecek bir yıl olacak, yatırım yine olmayacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi